内部控制审计是什么?内部控制审计是一项对公司内部控制制度有效性和运作结果进行审计的工作,目的是为了对公司的内部控制制度及运作情况评价,以确保公司财务信息的真实性、准确性和完整性,同时也维护了公司资产和金融安全。审计之后,发现的问题可以帮助公司管理层进行内部流程进行优化及管理,减少财务风险。
内部控制审计主要的内容包括:财务报表审计、运营管理审计、风险管理审计、信息系统和技术审计、合规性审计、法律审计、内部审计等。内部控制审计是按照一定的流程和规则进行的,控制点和抽样点都需要根据实际情况选择出来,不同类型的公司会有不同的内部控制制度和审计方案,所以审计人员需要对行业和公司的情况有一定的了解才能更好的推进审计工作。